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部门简介
发布日期:2018-09-19   

(一)贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针政策;结合本市实际,制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

(二)负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护本市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(三)向市政府和上级审计机关提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告;依法向社会公布审计结果。

(四)对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

(五)对下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

(六)对本市国有金融机构和国有资本占控股或者主导地位的金融机构的资产、负债和损益状况进行审计监督;对上级机关授权审计的金融机构进行审计监督。

(七)对使用财政资金的市属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

(八)对市属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督;配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

(九)对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

(十)对市政府部门管理的和其他单位受市政府及有关部门委托管理的社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

(十一)组织、指导、协调全市经济责任审计工作;按规定对市管党政领导干部和市管企业领导人员以及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

(十二)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十三)对市国有资本经营预算情况进行审计监督;组织实施对国有企业申报核销不实资产专项审计。

(十四)组织实施对本市贯彻财经方面法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况以及与国家、本市财政收支有关特定事项进行专项审计调查。

(十五)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(十六)根据上级审计机关授权和市政府交办,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督;依法对本市市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益进行审计监督。

(十七)组织全市审计科学研究和学术交流,组织审计专业培训。

(十八)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

  办公地址:迎宾路东侧行政中心

  办公时间:上午 8:30-11.30

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